4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 10/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/010-2016       
0,00
173,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
173,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/011-2016       
0,00
87,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
87,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,18
289/2015
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/006-2016       
0,00
880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
30
19/000-2016 - 01
-667.150,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 19/0-2016
Vl.Total:
-667.150,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-667.150,70
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
49
6847/000-2016       
226,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, 500X310X40MM, CAPACIDADE 10LITROS - 
em polietileno de alta densidade, indicado para contato direto com alimentos e para uso em temperaturas 
abaixo de 0ºC, capacidade 10 litros, medidas externas aproximadas (C x Lx A) 500 x 310 x 40 mm, cor natural 
ou branca. Deverá constar no produto etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - 
PLEION/34757
Vl.Total:
21,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
21,30
2 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com 
alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. 
Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - INVICTA/7311 - PARA USO DESTA 
SECRETARIA E COZINHA - ADMINISTRAÇÃO
205,00
UN
4,0000
51,25
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
49
6848/000-2016       
142,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS 
PLENO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
142,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
47,50
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
49
6856/000-2016       
472,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
157,60
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
157,60
KG
20,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
157,60
KG
20,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
49
6857/000-2016       
207,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL- BOMBRIL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
207,20
Un.:
FR
Quantidade:
35,0000
5,92
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
49
6858/000-2016       
316,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
316,80
Un.:
FD
Quantidade:
40,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
49
6859/000-2016       
884,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS 
DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
884,80
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
49
6860/000-2016       
774,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
640,40
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
98,65
FD
5,0000
19,73
3 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO 
35,70
UN
35,0000
1,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
49
6861/000-2016       
56,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a 
mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. - FORT - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
56,30
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
5,63
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/017-2016       
0,00
648,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
648,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
648,44
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/018-2016       
0,00
9.129,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
9.129,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.129,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/004-2016       
0,00
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO TERMINAL 
RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/009-2016       
0,00
580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,79
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/002-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/003-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/005-2016       
0,00
648,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
Vl.Total:
648,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
648,44
4810/2016
Convite Compras e Serviços
OPINIÃO PESQUISA ANÁLISE E CONSULTORIA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
73.988.917/0001-10
74
6865/000-2016       
74.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO PARA AVALIAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM CADA ÁREA DE SUA 
ATUAÇÃO, AFERIÇÃO DOS IMPACTOS PROVOCADOS E DO QUE PODE SER MELHORADO PARA O BOM 
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TODOS OS SEUS ESTRATOS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE 
1 (UMA) PESQUISA QUALITATIVA E 1 (UMA) PESQUISA QUANTITATIVA. - FINANÇAS
Vl.Total:
74.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
74.500,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
94
493/000-2016 - 01
-405.437,11
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 493/0-2016
Vl.Total:
-405.437,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
-405.437,11
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
95
508/000-2016 - 01
-24.109,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 508/0-2016
Vl.Total:
-24.109,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
-24.109,61
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
96
509/000-2016 - 01
-168.776,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 509/0-2016
Vl.Total:
-168.776,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-168.776,10
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/004-2016       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/008-2016       
0,00
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/009-2016       
0,00
1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,4100
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/005-2016       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
6851/000-2016       
40,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - VONDER
Vl.Total:
36,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,60
2 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX - PARA USO DESTA SECRETARIA 
- TRÂNSITO
3,94
UN
1,0000
3,94
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
146
6852/000-2016       
94,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
39,40
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST - PARA USO DA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
55,16
KG
7,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
146
6853/000-2016       
265,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
265,44
Un.:
FD
Quantidade:
6,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
146
6854/000-2016       
79,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
79,20
Un.:
FD
Quantidade:
10,0000
7,92
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
6864/000-2016       
17,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALICATE MULTIMETRO - BRASFORT - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
17,08
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
17,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/013-2016       
0,00
32,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
32,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/005-2016       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/005-2016 - 01
0,00
-82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 124/5-2016 - VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/006-2016       
0,00
86,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PAULO
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
86,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/003-2016       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
148
6849/000-2016       
1.015,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
616,50
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA - SERVIÇO DE 
LIMPEZA DE APARELHOS DE AR PARA ESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
398,58
SV
2,0000
199,29
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
148
6850/000-2016       
3.160,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
Vl.Total:
840,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE APARELHOS 
DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA ESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
2.320,00
SV
4,0000
580,00
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
195
6855/000-2016       
2.054,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
Vl.Total:
169,75
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
4,85
2 - BERINJELA - CEAGESP
118,65
KG
35,0000
3,39
3 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
139,80
UN
20,0000
6,99
4 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
149,25
75,0000
1,99
5 - BATATA MONALISA - CEAGESP
187,50
KG
50,0000
3,75
6 - BETERRABA - CEAGESP
147,00
KG
35,0000
4,20
7 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
359,55
KG
45,0000
7,99
8 - CHUCHU - CEAGESP
72,00
KG
20,0000
3,60
9 - COUVE-FLOR - CEAGESP
274,50
UN
45,0000
6,10
10 - LARANJA PERA - CEAGESP
225,00
KG
90,0000
2,50
11 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
211,50
KG
45,0000
4,70
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/020-2016       
0,00
43,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
43,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/007-2016       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
10295/2015
Pregão Presencial
ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.757.668/0001-88
328
6841/000-2016       
6.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDROGEL AMORFO - BISNAGA COM 85 GRAMAS - SOLOSITE - SMITH - PARA ATENDER TODAS AS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO PERÍOSO DE 03 MESES - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
6.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
32,00
10295/2015
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
03.434.334/0001-61
328
6842/000-2016       
7.374,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MASCARA SILICONIZADA PARA INALAÇÃO - PEDIÁTRICA - DARU
Vl.Total:
192,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
9,60
2 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA - N° 07 - URITEX
198,00
UN
90,0000
2,20
3 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml - BEKER - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE PELO PERÍOSO DE 03 MESES - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
6.984,00
UN
1.800,0000
3,88
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.192.876/0001-38
328
6843/000-2016       
12.150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. 
Com adição de fibras. Apresentação em embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - JEVITY 
HICAL/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 237ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER 
Vl.Total:
12.150,00
Un.:
LT
Quantidade:
270,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
10295/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.027.894/0003-26
328
6844/000-2016       
2.280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO 
LUER-LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - EMERALD SAF-T 3ML C/50 - BD
Vl.Total:
480,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,32
2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - ECLIPSE 
40X12 C/100 - BD - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO PERÍOSO DE 03 MESES - 
C/C 26179-3 BB - SAÚDE
1.800,00
UN
3.000,0000
0,60
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
337
6653/001-2016       
0,00
2.895,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a   pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, 
hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de  bisnaga. Conforme exigências de segurança RDC 
30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de 
aprovação junto ao MTE.
. Embalagem com 120g.
Vl.Total:
2.895,00
Un.:
UN
Quantidade:
193,0000
15,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/006-2016       
0,00
13,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA SECRETARIA - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,11
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
513/004-2016       
0,00
1.185,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO FUTURO PRÉDIO 
DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.185,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.185,23
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
389/005-2016       
0,00
3.171,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,96
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - 
MAIO/16 - SAÚDE
1.644,93
KG
283,1200
5,81
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
390/001-2016       
0,00
2.734,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - MAIO/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.734,65
Un.:
KG
Quantidade:
470,6800
5,81
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/003-2016       
0,00
641,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - MAIO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
641,41
Un.:
KG
Quantidade:
77,0000
8,33
3374/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
18.238.189/0001-10
364
5755/001-2016       
0,00
18.558,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - REF. 1ª MEDIÇÃO - C/C 255-9 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
18.558,93
Un.:
%
Quantidade:
9,7200
1.908,98
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
6480/005-2016       
0,00
81.602,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA (Troca de Ficha da Nota nº 621/0-2016) - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO 
MUNICÍPIO - MAIO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
81.602,10
Un.:
KM
Quantidade:
30.223,0000
2,70
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
455
466/000-2016 - 01
-0,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 466/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,70
2538/2015
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
6845/000-2016       
2.887,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - PROTOWIN/NATURELIFE - PARA ATENDER TODAS AS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.887,50
Un.:
FR
Quantidade:
550,0000
5,25
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
495
6846/000-2016       
258,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML - GENÉRICO (HIPOLABOR) - PARA 
ATENDER TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
258,00
Un.:
FR
Quantidade:
600,0000
0,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3356/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6862/000-2016       
198,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALIMENTO COM SOJA – FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES - ADES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHES - 
100% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
198,40
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
4,96
3356/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6863/000-2016       
96,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPLEMENTO INFANTIL - NUTREN - PARA OS SEGMENTOS: EMEF - 100% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
96,56
Un.:
LTA
Quantidade:
4,0000
24,14
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/005-2016       
0,00
7.954,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA
Vl.Total:
147,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,95
2 - ACELGA
212,22
UN
54,0000
3,93
3 - ALFACE CRESPA
955,50
UN
455,0000
2,10
4 - BANANA PRATA
3.877,50
KG
1.375,0000
2,82
5 - CENOURA
1.031,25
KG
275,0000
3,75
6 - COUVE MANTEIGA
159,60
UN
57,0000
2,80
7 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA
253,00
KG
44,0000
5,75
8 - PEPINO JAPONES
817,55
KG
197,0000
4,15
9 - REPOLHO LISO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,23%, CRECHE NOSSO NINHO 7,77%, EMEI 96,31%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,69%, EMEF 93,95%, APAE 2,79%, EJA 2,79%, AEE 1,95%, QUILOMBOLAS 0,45% - 
EDUCAÇÃO
499,95
KG
165,0000
3,03
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/006-2016       
0,00
7.518,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA
Vl.Total:
332,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
6,65
2 - ABOBORA PAULISTA
73,75
KG
25,0000
2,95
3 - ALFACE CRESPA
955,50
UN
455,0000
2,10
4 - BANANA NANICA
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
5 - BROCOLIS
585,20
KG
76,0000
7,70
6 - CENOURA
562,50
KG
150,0000
3,75
7 - COUVE MANTEIGA
159,60
UN
57,0000
2,80
8 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA
253,00
KG
44,0000
5,75
9 - PIMENTÃO VERDE
481,50
KG
90,0000
5,35
10 - TOMATE SALADA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,06%, CRECHE NOSSO NINHO 7,94%, EMEI 96,11%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,89%, EMEF 93,88%, APAE 2,67%, EJA 0,9%, AEE 1,97%, QUILOMBOLAS 0,58% - 
EDUCAÇÃO
980,00
KG
200,0000
4,90
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/007-2016       
0,00
11.972,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA
Vl.Total:
1.675,80
Un.:
KG
Quantidade:
252,0000
6,65
2 - ABOBORA PAULISTA
885,00
KG
300,0000
2,95
3 - ABOBORA BRASILEIRA
450,00
KG
150,0000
3,00
4 - ACELGA
789,93
UN
201,0000
3,93
5 - ALFACE CRESPA
987,00
UN
470,0000
2,10
6 - BANANA PRATA
3.877,50
KG
1.375,0000
2,82
7 - BATATA DOCE
841,80
KG
244,0000
3,45
8 - BETERRABA
830,25
KG
225,0000
3,69
9 - CENOURA
375,00
KG
100,0000
3,75
10 - COUVE MANTEIGA  - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,26%, CRECHE NOSSO NINHO 7,74%, EMEI 
96,07%, EMEI NOSSO NINHO 3,93%, EMEF 93,92%, APAE 2,65%, EJA 0,82%, AEE 1,95%, QUILOMBOLAS 0,65% 
1.260,00
UN
450,0000
2,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
- EDUCAÇÃO
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/008-2016       
0,00
4.010,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANDIOCA
Vl.Total:
930,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
3,10
2 - PEPINO JAPONES
817,55
KG
197,0000
4,15
3 - TOMATE SALADA
980,00
KG
200,0000
4,90
4 - VAGEM
525,00
KG
75,0000
7,00
5 - REPOLHO LISO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,26%, CRECHE NOSSO NINHO 7,74%, EMEI 96,07%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,93%, EMEF 93,92%, APAE 2,65%, EJA 0,82%, AEE 1,95%, QUILOMBOLAS 0,65% - 
EDUCAÇÃO
757,50
KG
250,0000
3,03
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/009-2016       
0,00
13.764,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA
Vl.Total:
1.662,50
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
6,65
2 - ABOBORA PAULISTA
73,75
KG
25,0000
2,95
3 - ACELGA
789,93
UN
201,0000
3,93
4 - ALFACE CRESPA
955,50
UN
455,0000
2,10
5 - BANANA NANICA
3.841,80
KG
1.685,0000
2,28
6 - BANANA PRATA
3.003,30
KG
1.065,0000
2,82
7 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA
1.972,25
KG
343,0000
5,75
8 - PIMENTÃO VERDE
481,50
KG
90,0000
5,35
9 - TOMATE SALADA
490,00
KG
100,0000
4,90
10 - RÚCULA (conforme especificação constante do processo de compras) - CONTRATO 037/2016 - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 93,77%, CRECHE NOSSO NINHO 6,23%, EMEI 96%, EMEI NOSSO NINHO 4%, EMEF 
94,06%, APAE 2,59%, EJA 0,89%, AEE 1,96%, QUILOMBOLAS 0,51% - EDUCAÇÃO
493,75
UN
125,0000
3,95
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/010-2016       
0,00
4.522,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA
Vl.Total:
212,22
Un.:
UN
Quantidade:
54,0000
3,93
2 - BANANA NANICA
433,20
KG
190,0000
2,28
3 - BANANA PRATA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,16%, CRECHE NOSSO NINHO 5,84%, EMEI 96,2%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,8%, EMEF 94,1%, APAE 2,89%, EJA 0,75%, AEE 2,01%, QUILOMBOLAS 0,25% - 
EDUCAÇÃO
3.877,50
KG
1.375,0000
2,82
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/011-2016       
0,00
10.551,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA
Vl.Total:
737,50
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
2,95
2 - ALFACE CRESPA
955,50
UN
455,0000
2,10
3 - BANANA PRATA
3.877,50
KG
1.375,0000
2,82
4 - BATATA DOCE
841,80
KG
244,0000
3,45
5 - CENOURA
1.031,25
KG
275,0000
3,75
6 - COUVE MANTEIGA
106,40
UN
38,0000
2,80
7 - MANDIOCA
930,00
KG
300,0000
3,10
8 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA
728,75
KG
55,0000
13,25
9 - PEPINO JAPONES
817,55
KG
197,0000
4,15
10 - VAGEM - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,17%, CRECHE NOSSO NINHO 6,83%, EMEI 95,84%, EMEI 
NOSSO NINHO 4,16%, EMEF 93,37%, APAE 2,79%, EJA 1,04%, AEE 2,05%, QUILOMBOLAS 0,75% - EDUCAÇÃO
525,00
KG
75,0000
7,00
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/005-2016       
0,00
4.058,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA
Vl.Total:
3.135,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.375,0000
2,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - COUVE MANTEIGA
106,40
UN
38,0000
2,80
3 - PEPINO JAPONES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,43%, CRECHE NOSSO NINHO 7,57%, EMEI 96,09%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,91%, EMEF 94,15%, APAE 2,95%, EJA 0,78%, AEE 1,96%, QUILOMBOLAS 0,38% - 
EDUCAÇÃO
817,55
KG
197,0000
4,15
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/006-2016       
0,00
4.650,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFACE CRESPA
Vl.Total:
955,50
Un.:
UN
Quantidade:
455,0000
2,10
2 - BANANA NANICA
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
3 - COUVE MANTEIGA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, CRECHE NOSSO NINHO 5,67%, EMEI 96,13%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,87%, EMEF 94,21%, APAE 2,72%, EJA 0,77%, AEE 1,95%, QUILOMBOLAS 0,35% - 
EDUCAÇÃO
560,00
UN
200,0000
2,80
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/007-2016       
0,00
955,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFACE CRESPA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,25%, CRECHE NOSSO NINHO 5,75%, EMEI 96,19%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,81%, EMEF 94,3%, APAE 2,66%, EJA 0,76%, AEE 1,9%, QUILOMBOLAS 0,38% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
955,50
Un.:
UN
Quantidade:
455,0000
2,10
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/008-2016       
0,00
10.250,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA
Vl.Total:
1.662,50
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
6,65
2 - ACELGA
896,04
UN
228,0000
3,93
3 - ALFACE CRESPA
955,50
UN
455,0000
2,10
4 - BANANA PRATA
3.877,50
KG
1.375,0000
2,82
5 - COUVE MANTEIGA
159,60
UN
57,0000
2,80
6 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA
1.881,50
KG
142,0000
13,25
7 - PEPINO JAPONES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,65%, CRECHE NOSSO NINHO 6,35%, EMEI 96,32%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,68%, EMEF 93,83%, APAE 2,74%, EJA 0,84%, AEE 1,97%, QUILOMBOLAS 0,61% - 
EDUCAÇÃO
817,55
KG
197,0000
4,15
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/009-2016       
0,00
10.491,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA
Vl.Total:
1.662,50
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
6,65
2 - ACELGA
789,93
UN
201,0000
3,93
3 - ALFACE CRESPA
987,00
UN
470,0000
2,10
4 - BANANA PRATA
3.877,50
KG
1.375,0000
2,82
5 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA
2.159,75
KG
163,0000
13,25
6 - PEPINO JAPONES
817,55
KG
197,0000
4,15
7 - RÚCULA (conforme especificação constante do processo de compras) - CONTRATO 038/2016 - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, CRECHE NOSSO NINHO 5,67%, EMEI 96,13%, EMEI NOSSO NINHO 3,69%, EMEF 
94,63%, APAE 2,95%, EJA 0,87%, AEE 1,9%, QUILOMBOLAS 0,65% - EDUCAÇÃO
197,50
UN
50,0000
3,95
1711/2016
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
613
2649/004-2016       
0,00
10.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, 
OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.200,00
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/005-2016       
0,00
143,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
143,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,65
6036/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
721
6840/000-2016       
349,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/06/2016 ATÉ 10/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR PELO 
FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FREPAS, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2016 ÀS 18h00 E RETORNO 
NO DIA 09/06/2016 PREVISTO PARA ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
5896/001-2016       
0,00
870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - Marca: ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
870,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
58,00
1089/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
784
1827/005-2016       
0,00
86,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA - FUNSSOL
Vl.Total:
86,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/016-2016       
0,00
866,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
866,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
866,98
4471/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
43.776.517/0001-80
880
5432/001-2016       
0,00
87,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
87,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,18
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Junho de 2016.